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自查学习两手抓 提升规范两不误
来源:  编辑:  发布时间:2024-12-05 11:56:27.0  点击量:119  来稿部门:财务审计部

    12月4日上午,财务审计部组织召开部门工作会,全体员工参会。会议学习了水发集团财务两项重点管理制度、高新技术企业及研发加计相关规定,通报了近期税务风险推送情况和税务风险自查报告等期后事项,年度财务工作满意度调查情况、月度检查会相关情况,着重细化安排了本月的具体工作任务。

    会上,禹静副主任领学了《水务发展集团银行账户管理办法》中账户类型、开立、使用、变更和撤销、管理等重点内容。与会人员对集团要求的网银秘钥三级管理进行了讨论。会计主管张婧领学了《内部审计监督管理办法》中审计范围和内容、审计程序等重点内容,为积极应对后续集团内部审计奠定基础,通过提前学习审计相关内容并对照约束日常财务行为,规避财务风险。王小芹主任从高新技术企业优惠、认定8大条件、高新的审核要点、加计抵减内容中院辅助账要点等方面领学了高新技术企业的相关内容。通过集团制度学习的加强,不断提高对集团制度的遵从度和切合度。同时通过对院重点优惠政策内容的学习,各项条例的细节对照自查,不断提升部门全体工作人员实务操作的清晰度。

    会议通报了近期税务风险推送情况、核查回复及二次关注核查回复相关详细情况;通报了部门满意度调查从综合财务能力评价提升及消除不满意度情况,年度提升幅度较大方面,虽打分满意但存在沟通态度建议事项,对全体员工进行了通报及提醒;通报了月度工作检查相关内容。

    最后,王小芹主任对本月工作计划进行了具体安排,着重强调了年度决算中需特别关注公司治亏及集团合并情况、年度预算测算及最后定稿工作、三季度结算及已结项目复审、生产兼管理及管理岗位绩效核算分析,税务风险回复收尾、集团资金计划及预算总报详报填报等重点工作内容。要求全体财务人员,努力克服目前两套软件同时并行造成的工作量倍增的困难,调整好各工作事项增多及实务操作中重复调整的规划日期,调整出最好的工作状态迎接财务各项工作的大收尾。

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